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共青团湖州市委(含少年宫)2014年部门决算
一、共青团湖州市委概况
(一)主要职能
共青团是党领导下的先进青年的群众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一,团市委机关受市委和团省委的领导。根据《中国共产主义青年团章程》,团市委机关的主要职能是:
1、组织指导协调全市共青团工作。以“三个代表”重要思想为指导,坚持贯彻党的基本路线,方针、政策,按照市委和团省委的要求,指导协调全市团工作,切实加强团的自身建设,领导全市青联、少先队组织并指导其开展好工作。
2、用先进文化塑造青少年一代。切实加强和改进青少年思想政治工作,坚持用邓小平理论构筑青少年一代的精神支柱,组织开展适合青少年特点的各类爱国主义、集体主义和社会主义思想教育活动,着力提高广大青少年的思想道德素质。
3、参与青少年政策制定和实施。调查研究青少年思想动态和青少年工作情况,积极参与全市有关青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定和实施,对全市青少年活动阵地、青少年宣传阵地和全市性青少年社团进行指导和管理。
4、积极发挥团组织的生力军和突击队作用。组织和带领全市各级团组织和广大青少年积极实践“三个代表”重要思想,在我市两个文明建设中发挥生力军和突击队作用。
5、维护社会稳定。了解和掌握青少年思想动态,配合协助有关部门参与社会治安综合治理,积极发挥共青团组织在国家政权中的重要社会支柱作用。
6、竭诚为青少年服务。充分发挥共青团作为党联系青年的桥梁和纽带作用,承担并拓展青少年事务的社会职能,根据青年学习、就业、工作、生活、健康、维权等方面的具体需求,组织构建社会化服务体系,协调处理与青少年利益相关的事务,为青少年的成长成才创造良好的环境。
7、大力开发青少年人力资源。组织开展适合青少年成长成才的技能培训,社会实践和双推工作,提高青少年的科技文化素质、创新精神和实践能力。
8、承担市委、市政府交办的有关事项。
(二)部门决算单位构成
团市委2014年度部门决算共包含本级决算和下属单位决算共2个,其中:行政单位1个,事业单位1个。
二、团市委(含少年宫)2014年部门决算情况说明
(一)2014年部门总收支决算情况
2014年当年收入合计1611.14万元,其中:财政拨款569.72万元,占35.36%;事业收入853.55万元,占52.98%;其他收入108.39万元,占6.73%;上年结转收入79.48万元,占4.93%。
2014年当年总支出1321.33万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出310.18万元、文化体育与传媒支出881.66万元、社会保障和就业支出7.21万元、医疗卫生支出7.66万元、其他支出(用于教育事业彩票公益金支出)114.62万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出577.98万元,项目支出743.35万元。
结转下年支出289.81万元。
(二)2014年部门财政拨款支出决算情况
当年财政拨款支出259.95万元,包括一般公共服务支出216.97万元、文化体育与传媒支出28.11万元、社会保障与就业支出7.21万元、医疗卫生支出7.66万元。
(三)部门“三公”经费公共财政预算拨款支出情况
2014年“三公”经费公共财政预算拨款支出决算5.52万元,其中:因公出国(境)费支出1.94万元;公务接待费支出1.40万元;公务用车购置及运行费支出2.18万元。
三、名词解释
(所列具体项目由各部门按本单位支出科目有选择使用)
1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
表01
2014年市级部门收支决算总表
部门名称:共青团湖州市委(含少年宫) 单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
569.72 |
一、一般公共服务 |
310.18 |
二、专户资金 |
|
群众团体事务 |
310.18 |
三、事业收入(不含专户资金) |
853.55 |
行政运行 |
142.85 |
四、事业单位经营收入 |
|
其他群众团体事务支出 |
167.33 |
五、其他收入 |
108.39 |
二、文化体育与传媒 |
881.66 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
881.66 |
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三、社会保障和就业 |
7.21 |
|
|
行政事业单位离退休 |
7.21 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
7.21 |
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四、医疗卫生 |
7.66 |
|
|
医疗保障 |
7.66 |
|
|
行政单位医疗 |
7.66 |
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五、其他支出 |
114.62 |
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|
彩票公益金安排的支出 |
114.62 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
114.62 |
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本年收入合计 |
1531.66 |
本年支出合计 |
1321.33 |
用事业基金弥补收支差额 |
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事业单位结余分配 |
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上年结转 |
79.48 |
结转下年 |
289.81 |
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收 入 总 计 |
1611.14 |
支 出 总 计 |
1611.14 |
注:支出功能科目需细化到项级科目。没有数据的表格要零报告(即空表公布并附说明)。 |
表02
2014年市级部门财政拨款支出决算表
部门名称:共青团湖州市委(含少年宫) 单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 | ||
类 |
款 |
项 |
|
259.95 |
182.72 |
77.23 |
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201 |
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|
一般公共服务 |
259.95 |
182.72 |
77.23 |
|
|
20129 |
|
群众团体事务 |
216.97 |
142.85 |
74.12 |
|
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2012901 |
行政运行 |
142.85 |
142.85 |
0.00 |
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
74.12 |
0.00 |
74.12 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
28.11 |
25.00 |
3.11 |
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20799 |
|
其他文化体育与传媒支出 |
28.11 |
25.00 |
3.11 |
|
|
|
207999 |
其他文化体育与传媒支出 |
28.11 |
25.00 |
3.11 |
|
208 |
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社会保障与就业 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|
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2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
7.21 |
7.21 |
0.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
|
21005 |
|
医疗保障 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
|
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2000501 |
行政单位医疗 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
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注:支出功能科目需细化到项级科目。没有数据的表格要零报告(即空表公布并附说明)。 |
表03
2014年“三公”经费公共财政预算拨款决算表
部门名称:共青团湖州市委 单位:万元
项 目 |
2014年决算数 |
合 计 |
5.52 |
1.因公出国(境)费 |
1.94 |
2.公务接待费 |
1.40 |
3.公务用车购置及运行费 |
2.18 |
其中:公务用车购置费 |
0.00 |
其中:公务用车运行费 |
2.18 |
注:2014年决算数包括当年公共财政预算拨款和以前年度结转结余资金安排的“三公” | |
经费实际支出。没有数据的表格要零报告(即空表公布并附说明)。 |